内部审计规章制度

一:如何建立内部审计制度 下面是一份相关参考资料,希望对您有所帮助!上海医药集团股份有限公司内部审计制度第一章 总则第一条 为规范上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,建立健全内部审计制度,根据《中华人民共和国公司法》、...
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企业内审制度

一:如何建立内部审计制度 下面是一份相关参考资料,希望对您有所帮助!上海医药集团股份有限公司内部审计制度第一章 总则第一条 为规范上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,建立健全内部审计制度,根据《中华人民共和国公司法》、...
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企业内部审计案例分析

一:企业内部审计案例分析 5分问什么??是要案例还是要分析你的案例?要内部审计成功的案例还是内部审计失败的罚例?讲清楚。二:哪些中小企业内部审计存在问题 案例 中小企业年报审计问题案例分析目录:一、企业帐簿记录缺乏合法有效的原始凭证二、企业...
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内部审计案例分析题

一:内部审计的几个案例分析 20分讨论讨论:2、我认为可以,以印务公司自定的标准时行审计对比更直接。然后再说明印务公司未按照总部制定的计划执行,并做一份总部计划与印务公司自定计划在哪些方面有冲突。3、向董事会提交审计报告没什么问题呀,只要董...
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内部审计独立性

一:内部审计的客观性和独立性 与 外部审计独立性 的区别。 内部审计相对于外部审计来说,独立性稍差.丁内部审计独立与被审计单位或部门,但是不独立于管理层,需要对管理层负责.而外部审计既独立于被审计单位,还独立于审计报告使用者,外部审计是独...
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事业单位内部审计制度

一:行政事业单位内部审计制度有哪些? 行政事业单位内部审计制度:第一条:为了加强对省局直属事业单位的内部审计工作,进一步发挥内部审计的监督作用,规范内部审计工作程序,提高内部审计质量,根据《中华人民共和国审计法》、《行政单位会计制度》、《行...
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内部审计技术

一:内审的技术方法与实战技巧,是什么呢? 审查书面资料的方法顺查法与逆查法详查法与抽查法客观实物证实方法盘点、调节、鉴定发现挪用公款、循环入账、暗炒期货的蛀虫找到虚增库存价值,调节利润欺骗上级单位的幕后黑手审计调查方法观察、询问、函证、调查...
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内部审计岗位说明书

一:内部审计人员的职责是什么 根据公司各阶段工作重点和公司董事会审计委员会的部署,组织安排审计工作。主要负责对公司财务管理、内控制度的建立和执行情况等进行监督,具体职责如下:1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、...
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