一:请问对应收账款和存货的审计风险是什么呢一般?谢谢 应收账款的主要风险:A 资产负债表中记录的应收账款是存在的。B 应当记录的应收账款均已记录。C 记录的应收账款由被审计单位拥有或控制。D 应收账款以恰当的金额包括在财务报表中,与之相关的...
存货监盘审计
一:注会是对被审计单位的所有存货的盘点都执行监盘吗?根据什么选择执行监盘的存货? 同学你好,很高兴为您解答!注册会计师监盘时抽盘的范围是从被审计单位的盘点结果中选取,先从盘点表中抽取样本,然后自己再盘一遍。希望我的回答能帮助您解决问题,如您...
事务所审计员工作总结
一:会计师事务所审计人员的工作总结怎么写 具体看你们所要求了,做了什么发现什么问题,解决方法二:谁能帮我写一份事务所审计员的工作总结? 在人生职业的生涯中,会遇到很多要被写工作总结、工作计划、工作发言的事情,你得自己学会书写。说实话我看到很...
审计个人先进事迹
一:审计工作人员的优秀共产党员的事迹材料 ***企业集团***同志主要事迹***,女,***年8月出生,***年7月加入中国共产党,经济学学士学位,2007年入职*****审计部。***同志从事本集团审计工作,至今已有4年。4年来,她热爱本...
医院院长离任审计制度
一:医院院长离任审计,职工感言 1~如果审计进点会上邀请职工参加,其目的不是讲感言,不是歌功颂德,更多是为了告知职工可以在审计期间向审计组反映问题。2~你可以表态说,我们职工也一定全力配合审计工作,及时提供相关资料,如实回答审计人员提出的一...
了解内部控制的程序
一:了解内部控制和控制测试有什么区别? 1、两者的区别(1)程序所属的类型不同:了解内部控制属于风险评估程序,控制测试属于进一步审计程序。(2)目的不同:了解的目的是评价控制的设计、确定控制是否执行,控制测试的目的是评价控制的执行效果。(3...
审计风险构成要素
一:审计风险中组成要素是什么? 审计风险是由固有风险、控制风险和检查风险三个要素构成。固有风险指在不考虑被审计单位相关的内部控制政策或程序的情况下,其会计报表上某项认定产生重大错报的可能性。它是独立于会计报表审计之外存在的,是注册会计师无法...
国家审计的依据
一:国家审计依据与目标是什么? 依据《中华人民共和国审计法》(以下简称《审计法》)和《中华人民共和国审计法实施条例》,结合中国审计机关审计工作实践,借鉴国际公认审计准则经验,制定中国国家审计准则。制定中国国家审计准则的目标是:(一)全面落实...
清算审计管理层声明书
一:在会计师事务所实习报告心得怎么写 XXXX年X月X日我进入了XX市XX会计师事务所,开始了我的实习生活。这是一家规模较小的会计师事务所,包括所长在内有7名注册会计师,每个注册会计师都是事务所的股东。事务所的业务主要为年报审计、法人离任经...
财务报表粉饰的现状
一:国内外财务报表粉饰的研究状况 上网查可以看到!二:企业为什么粉饰财务报表 企业粉饰财务报表的目的 会计报表造假行为在我国企业中已经是一种普遍现象,从中农信倒闭、株洲有色巨亏、琼民源事件,到中创集团、海南发展银行被接管、广东国际信托投...
财务报表粉饰的危害
一:粉饰财务报表数据的社会危害有哪些 近年来,财务报表失真的现象屡见不鲜,这一报表粉饰 行为不仅对债权人和投资者造成了一定的负面影响,误导其根据失 实的财务信息作出了错误的判断和决策,而且还影响了政府监管部 门,使监管部门不能及时地发现、防...
总经理离任审计内容
一:离任审计的重点是什么 不同的审计委托人,审计目标不同,离任审计重点也不同。有的私企对总经理离任审计就看个利润真实有多少……国家审计机关和国有机构、国有企业内审中的离任审计重点也不同。对政府领导、政府部门领导、事业单位领导、企业领导的离任...
中国审计报用稿早知道
一:《中国审计》投稿信箱 投稿信箱:zgmw001@126.com ;可以是电子稿件二:我要知道一些可以投稿的杂志,可以投诗歌,笑话的呢种,要具体的投稿方式,网上投稿的邮箱 如果满意请采纳。爱好写作是一个美丽的嗜好,写一写贴补家用也是怡情乐...
中国审计杂志电子版
一:中国审计的杂志目录 特别关注(4)中央经济工作会议在京召开 无(4)非洲审计同行热议审计“免疫系统”功能 无图文传真(5)海南省审计厅信息化建设提速 无(5)厦门市审计局深入各区开展审计质量调研 无(5)唐杰副市长到深圳市审计局调研指导...
审计重要性原则
一:什么是审计重要性原则 1.规划审计工作,编制审计计划时,合理评估重要性水平,据以确定所需审计证据的数量。由于计划重要性水平越低,意味着可容忍的会计报表或帐户余额中的错报、漏报的金额越小;而可容忍的错报金额越小,为保证审计工作能发现所有超...
公司审计意见分析
一:如何从审计角度分析企业经营风险 当前,世界性金融危机犹如咫风一样席卷全球,对实体经济的造成了空前强度的冲击,这场风暴对我国经济的影响也日益显现,导致我国企业也面对诸多严重的不利因素,面临空前的经营风险:1.企业经济效益下滑带来的持续经营...
审计意见分析
一:财务报表分析时参考的审计报告的意见类型有哪几种 1.标准无保留审计意见报告;2.带强调事项段的无保留审计意见报告;3.保留审计意见报告;4.否定审计意见报告。财务报表可信度从1-4递减。二:审计报告中分别包括几种意见? 审计报告分4种类...
银行询证函格式
一:银行询证函 怎么做 银行询证函一般是事务所出的,金额什么的骸填上,然后上面有单位盖章那栏,你就盖上公司公章,把这个拿到你的银行开户行去,银行对公柜台会在银行系统核对后,盖章。然后一般情况下,这单子是由银行直接寄到事务所去的,怕慢的话,可...
紫鑫药业审计
一:有没有注册会计师严格遵循审计程序,但由于审计失败被第三方起诉且被判罚的案例? 5分有啊,最有名的国内是银广夏,国外是安然。银广夏所有的原始单据全有,合同、报关单、通关凭证、发票、缴税凭证,每一项都是“货真价实”的假货。注册会计师遵循了审...
审计与会计的联系
一:会计与审计的区别和联系? 会计是对单位经济业务进行货币计量、报告,而提供会汁信息;审计是对会计所提供的会计信息在客观性、合法性(指按会计制度)二方面进行验证,从而发表审计意见。审计与会计的联系和区别:审计是独立于被审计单位的机构和人员,...
酒店收入审计
一:请问如何审计酒店业 笔者近期组织了对多家酒店的审计工作。结合本人以前曾经在酒店业从事过的财务会计工作,基本掌握了酒店业的经营特点和业务流程。基于这些特点和流程,笔者总结出一些对酒店业进行审计的关注要点。 一、酒店业的经营特点 1.酒店业...
酒店审计工作职责
一:酒店审计的工作内容有哪些 酒店内部审计是审计人员对酒店一定时期内的财务收支及其经济效益从真实、合法、效益三方面进行审查和评价的活动,目的是加强酒店内部管理和控制,挖掘内部潜力,提高酒店效益。一、酒店资产的审计1、验证酒店各项资产的购入、...
财务审计通知书
一:内部审计通知书 内部审计通知书 ***内审通()号 关于对 进行内部审计的通知 --------------:根据《》规定和公司内部审计工作的安排,决定派出审计组自 年 月 日起对你单位 进行内部审计,请予以积极配合,并提供有关资料和必...
年报审计资料清单
一:财务报表审计所需资料清单都有哪些? 您好,会计学堂林老师为您解答一、年度会计报表一式一份(报表需要经企业负责人签名并加盖公章)。二、企业营业执照、合同、章程及外经委的批复、验资报告(经同一家事务所验资的企业免提供)(复印件)。三、上年度...
公司对财务人员的要求
一:企业需要什么样的财务人员 编者按:本人在大型国有企业从事财务工作长达十年,先后担任出纳、项目会计、分公司财务经理等职务,现将有关经验进行整理归纳,藉此也作为十年工作总结的一部分。一、财务人员要精于专业 财务工作是一项专业的工作,财务人员...