费用报销的流程

一:公司日常费用报销流程

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条 借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

(二) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条 费用报销的一般规定

(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第五条 差旅费报销制度及流程。

(一) 费用标准:

职 务     交通工具   住宿标准   伙食标准   外埠市内交通费用

一般员工    火车硬卧   120元/天   30元/天     30元/天

部门负责人   火车硬卧   150元/天   40元/天     40元/天

总经理助理    飞机    200元/天   50元/天     50元/天

总经理及以上   飞机    实报实销   实报实销    实报实销

(二)费用标准的补充说明:

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00......余下全文>>

二:财务费用报销流程怎么弄?

财务费用单据一般都是关于银行的,既然报销,那就可能是付电汇手续费或购买单据的时候用的是现金

整理粘贴原始单据-经手人签字-总经理签字-会计审核

出差一般是出差人自己贴好原始单据,自己签好字后找总经理签字,总经理一般都不核对就签了,然后是找会计报销,会计一定要好好的审核.

三:医药费报销是怎么的流程?

具体报销政策及须知如下:

一、社保医疗保险报销

1、概念:社保医疗保险是国家对于所有参加社会保险的劳动者提供的基本医疗保障,此项保险公司每月须向社保中心支付个人工资的10%,个人须支付工资的2%(个人支付的全部及公司支付的一部分返还到个人北京银行的医保存折中),

2、报销比例:

门诊:全年累计1800元以下部分,全部自付;

全年累计1800元以上部分,可以报销50%。

全年累计20000元以上部分:全部自付。

住院:1300元以下部分,全部自付;

1300元以上部分,根据医院级别及金额不同,可报销85%至97%不等。

7万元以上部分:全部自付。

3、报销医院限制:

医疗蓝本上选定的4家定点医疗机构

北京市规定的19家A类定点医疗机构(后附)

北京市所有专科及中医医院

4、报销时间:

门诊:累计超过1800元后,交与人力资源部代为去社会保险中心报销。

住院:直接通过医院结算报销。

5、报销需提供材料:医疗蓝本、挂号条、收据、处方底方、化验单、特殊检查证明等

四:费用报销单怎么审核?

发票必须是要正规的税务发票,要求项目、单价、数量、金额齐全,单位名称必须是你们单位激全称,发票累计金额对不对,领导签字对不对,符不符合你们公司的财务规定。

五:差旅费的报销手续具体是怎样的?

一般是这样的,出差回来之后填写差旅费报销单,填完给自己的领导批准,然后把报销单给会计,会计会审核发票和是否符合公司差旅费使用标准,审核完毕签字后,把单据给出纳。

出纳根据单据准备现金或者银行划款。银行划款一般汇到员工工资卡,这个人事部门有信息的。如果是现金,出纳会通知报销人到财务部门领款,领完了需要出纳和领款人在报销单上签字;如果是需要报销人退备用金,那出纳会开丁收据给报销人。然后出纳把报销单和收据一起交给会计入账。

六:出纳报销流程 要详细!!! 30分

一、

报销单据必须手续齐备:经办人、证明人(单纯费用的)或验收人(有实物的)、审批人签字

二、

报销人办完手续后持单据向你报销,你必须审查单据是否合规,手续是否齐备(比如发生的事项是否合理,内容填写是否齐全,计算是否正确,有没有开具单位盖章,签字是否齐全等等),有些规模大一些正规一些的单位在出纳付款前先由会计审核。零星单据比如出差车票市内交通等要求报销人粘贴在记账凭证大小的白纸上,也可以设计一种报销单据粘贴单,正面写报销事由、日期、各当事人签字,背面粘贴单据。

三、

还要注意是直接支付现金还是预支款报销冲账,如果冲账还要看有没有余款需要退回,尽量不要直接将原来的请款单退给他,而是收到余款开收据(请款单和余款收据都登记现金日记账)。如果以后业务熟练了,对于在几天内就能报销冲账的预支款,也可以暂时保管在现金内,报销后退还。

四、

报销单据付款后最好盖上“款已付”戳子,避免重复,并及时登记现金日记账。

七:费用费用报销的具体流程

财务报销流程图

一、日常费用报销流程:

1、报销人取得相关经济业务的合法原始凭证

2、相关人员按要求在合法原始凭证背面签字并在粘贴单上粘贴原始凭证

3、填制报销费用单

4、验收人或证明人在报销审批单上签字

7、财务部门制单

8、报销人在记账凭证上签名

9、报销人将报销单据交出纳办理相关手续

八:会计费用报销制度及流程有哪些

您好,会计费用报销制度及流程具体有:费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。

九:购买办公用品,公司报销的具体流程是怎样的?

一般的报销流程是:

1、员工自己先垫付款购买办公用品或者员工申请在公司借款然后再去购买办公用品。

2、买好办公用功后交回公司专人保管签收或者写入库单。

3、购买人员用购买发票及入库单位贴在费用报销单上,在报销单上写上内容,“报销人”签上自己的名字,再让保管人(即开入库单的人)或者是部门经理在“复核”那里签上名字,然后是会计主管签字,再就是找更高的有审批权的领导签字,最后就可以到出纳那里去领取所报销的钱了。如果是自己先垫付的话就领取购买办公用品的实际费用,如果是先借款的就与贷款金额对冲,多除少补。

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