发票冲红情况说明

一:红字发票申请开具情况说明怎么写?

作废的发票填写原因:货物的数量有误就可以。我们也遇到过这样情况。开具红字发票发票申请你参考一下

***国家税务局:

我公司开票人员在2010年03月18日开具给********公司的两张增值税发票有误。发票代码:*****;发票号码:*****金额:59829.06元税额:10170.94元合计:70000元;发票号码:03231583金额59829.06元税额:10170.94元合计:70000元。错误原因是误将货物单价填开每公斤350元,正确货物单价为:每公斤250元;上述专用发票我单位没有交给购货方。 特申请开具红字发票。

本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任。

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****年**月**日

二:发票冲红情况说明

不是啊,如果是增票的话,6个月是有效期,12月24日 到现在已经超过认证期限了,这张票肯定是无法用于入账 抵扣了。现在要做的就是,让对方公司出具一张写有退票原因的说明,并盖好对方公司的公章,然后你们公司的财务拿着这张退票说明、红字发票申请单、发票的第二联第三联 以及复印件,去当地的税务局 申请开红字发票,只要手续齐全,就可以通过申请,然后你们财务就可以开具红字发票,抵充12月24日的那张增票的税额,然后再给对方公司开一张新的增票。

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退票说明 不一定要求写明真实的理由,只要写 金额不对、商品型号不对等等理由 都可以的,对方不愿意自己写这个说明,那你就自己打印好,让对方盖好公章也一样。

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至于红字发票申请单、发票的第二联第三联 以及复印件 这个都是你们公司的财务负责处理的,你不用操心的,现在要做的就是这张退票说明。如果对方就是不给你盖章,那么你公司的这个税额全都自负,不能用于抵扣了,然后重开一张发票给对方公司,你们等于交了2笔增值税。

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至于怎么写比较好,建议问问你们公司的财务,他们对这个更加在行。

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我给别的公司开退票说明,一般都是这么写的:

关于增值税发票退票的说明

****公司(你的公司名称):

我公司收到贵公司础值税发票一张,发票号码****,金额****元,税额****元,总金额****元,由于商品型号不符,我公司不能使用,请求重开增值税发票。

顺颂商祺

****公司(对方公司名称)

****日期

【盖章】

三:开具红字增值税专用发票怎样写情况说明

红字发票申请单

XXXXXX国税局:

我司于XXX年X月X号开具的XXXXXXXX号专用发票,由于XXXXX原因,造成跨月,无法正常入账,特申请冲红,望批准。

XXXXXXXXXXXX公司

XXXX年月日

四:增值税发票开具红字发票情况说明需要写哪些内容格式

你可以让对方公司手工认证,如果手工认证不了的话,只有是叫他把发票寄过。收到发票后要走的流程是

1、打开开票系统开具红冲申请单,并导出红冲发票的内容,然后拷贝到U盘里

2、在word文档里打印一个红冲证明(内容如下)

现我公司有一份***有限公司增值税专用发票,发票代码:****,号码:****,金额***, 税额***,纳税人识别号:*****,由于*****原因,应为*****,此发票对方未抵扣,特申请开冲红为感!

经办人:

公司名称(公章):

日期:

3、就是开红冲时带的资料了

1)红冲的发票(两联)都带上

2)带上红冲证明

3)红冲申请单

4)装有红冲发票的U盘

5)公章

6)办税员证/自己的身份证

4、拿到可以开红冲的申请单以后就可以到开票系统开红冲发票了

五:发票已经认证 冲红 购买方怎么出具证明

购买方在开票软件里直接申请红字,然后给销售方开具

六:红冲发票证明怎么写

分成两种情况:1、因开具有误购买方拒收专用发票的,销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

七:怎样写红冲发票情况说明? 5分

**国家税务局:

我公司开票人员在****年**月**日开具给******(写正确的公司名称)的一张增值税发票有误。错误原因是误将购货方的名称开具成:******,正确名称为:******;错误纳税人识别号:******,正确纳税人识别号为:******;错误地址、电话为:******,正确地址、电话为:******;错误开户行及帐号:******,正确开户行及帐号:******.错误发票号码为******、金额******、税额******。

上述专用发票我单位没有交给购货方,所以购货方无法出具拒收证明。(如果发票给对方了,然后对方把发票退回来的话,就不要写这句话了!!)

本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任。

特此说明。

******公司(贵公司名称)

****年**月**日

这个是你们的书面申请~~

如果你们把发票交给对方,然后票被退回来的话,就还要有对方的拒收说明(拒收说明包括:写明拒收原因、错误的事项、正确的事项、拒收票号、金额、税额、必须加注:“上述专用发票我单位没有认证,特此拒收”、必须加注:“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任”字样。拒收说明必须加盖购买方单位公章。)

此外,还要向税务提供贵公司的税务登记证副本和一般纳税人证书副本复印件及购买方有关证明的复印件(如税务登记证、营业执照、开户许可证等),并加盖购买方单位公章。

祝 顺利!!

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不惧恶意采纳刷分

坚持追求真理真知

八:增值税专用发票红冲步骤

冲红的步骤。对方的拒收证明,必须说清楚因什么原因退票,加盖公章,退回发票联次,必须齐全。你在开票系统中红字发票申请单,填写,打印出来两份,带上发票,拒收证明。去税务局。税务局给你单子,回来按通知单上的可以直接开红字发票

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