用友年结流程

一:用友T3财务如何年结

用友软件年度结转操作步骤

一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:

1、进入系统管理,点注册,

2、注册用户名用admin,再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”

4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。

5、稍后系统会出现如下画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。

8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。

二,完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。

1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定

2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,

3、 点确认,接着点是。

4、系统会出现假死机,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。

4、 建立完成后,系统会弹出如下画面,表示建立成功。

三、 结转上年数据

注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定

2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”,

注:因为版本的不一样,此时选择也不一样,

1) 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;

2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。

3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。

4) 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。

3、 在结转上年数据中选择总账系统结转,

4、 点确认

5、 确认后系统弹出如下对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。

注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!

6、 经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你福确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。

7、 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。

8、 新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。...余下全文>>

二:用友u8年终结账流程

如果只用了一个总账系统,年末结账就容易多了。

方法是:

1、12月31日按平时进行月结的方法进行月末结账;

2、也是以12月31日这个日期,以账套主管的身份登录系统管理,创建下一年度的年度账(在登录系统管理时,请选择要进行年结的账套);

3、把系统日期更改到新年度的1月1日,同样以账套主管的身份登录(并选择要结转的账套号)至系统管理,在年度账的菜单下有个结转上年度账,之后按提示操作就行了……。

至于备份,可分两种:一是整个账套备份,一个是年度账的备份。

整个账套备份是由系统管理员(admin)执行,登录到系统管理后,账套菜单下有个输入,就是账套备份的意思,你按提示操作就行了。

而年度账的备份是由账套主管的身份执行的,除了在登录时要选择备份的账套,其他的操作与整个账套备份的操作大致相同的。

三:用友U8年结怎么操作?

1. 系统管理-注册(以账套主管身份登录,日期为要建新年度账的上一年,如:要建2011账套就以201012-31登录)-年度帐-建立新年度账-确认(提示成功后退出)

2. 系统管理-注册(以账套主管身份登录,时间为新年度账的日期)-年度帐-结转上年数据-底下一个一个结转就行了

四:用友软件年初结转下年如何操作

1.系统管理——帐套主管登陆(2007年登陆)——年度帐——建立(默认是2008年)——建完08年帐套之后下一步就结转年度帐。

2.结转之前保证各个模块12月已经结账(工资除外)

3.系统管理——帐套主管登陆(2008年登陆)——年度帐——结转上年数据。

(说明:如果你有供应链跟应收应付模块的话,先结转供应链部分,再结转应收应付,固定资产和工资模块跟供应链部分是平等的,不分先后,最后结转总账。)

补充回复:

系统管理在:开始——福有程序——用友ERP—U8普及版(我安装的是U8)——系统服务——系统管理

如果没有系统管理那么你应该是客户端,你在服务器端上结转!步骤一样,你是什么版本?

五:用友行政事业专版年结流程

用友T3行政专版中年末怎样结转收入支出 1、准备工作把本年所有的凭证全部录入系统,并且通过余额表进行如下检查: (1)资产类科目中现金期末余额是否和现金日记账相符,银行存款期末余额是否和银行对账单余额相符;(2)负债类科目期末是否出现借方余额;(3)收入类科目期末是否出现借方余额,支出类科目期末是否出现贷方余额。如发现上述情况出现异常,请查看相关科目的明细账,并联查对应的记账凭证,找出原因,进行修改更正。2、进入财务报表中生成相关报表(1)经过检查确定各科目余额准确无误后,对各月份进行记帐结账(由于还要填制结转凭证,12月只能记账,不能结帐);(2)进入“财务报表”模块,生成1至12月份的收入支出表和资产负债表(月报)。3、结转本年收入支出(进入注册[控制台]时一定要以12月31日的操作日期进入)(1)进入“总账—期末—转账定义—期间损益”中进行自动结转收支设置;(2)在“收支结余科目”中输入事业结余科目编码“306”,然后点击确定; (3)重新进入“总账—期末—转账生成”;(4)在转账生成界面中,结转月份选择“某某年12月”,点击“期间损益结转”,为防止存在漏记账的凭证,勾选上“包含未记账凭证”,点击“全选—确定”后,系统会自动生成一张记账凭证;(5)保存系统自动生成的记账凭证, 然后退出到主界面;(6)重新查看余额表(勾选“包含未记账凭证”),记住“事业结余”科目的“期末余额”和方向,然后退出到主界面, 点击填制凭证,根据余额表中事业结余的期末余额和方向增加一张记账凭证:如果事业结余金额在借方,表示本年收入发生额小于支出发生额,则作如下填制:如果事业结余金额在贷方,表示本年收入发生额大于支出发生额,则作如下填制:填制完毕后,保存退出。4、将新增加的两张记账凭证补记账,并对12月份进行结账,然后进入财务报表模块,生成12月份的资产负债表(年报),至此,本年的所有任务全部完成。“收入”即余额方向为“贷方”的科目,“支出”即余额方向为“借方”的科目。

六:用友u8.11.1年结流程

你在基础设置里的开个2015年的会计期间,然后总账开账一下就可以了

七:用友T3年度结账操作程序?

一、年度结账,用帐套主管身份进入用友通——子模块结账,和平常月度结账一样,工资模块不用结账。此时总账也不能结账。

二、帐套备份,用ADMIN进入系统管理,帐套——备份(输出)——选择要备份的帐套(如001 某某公司)——找到建立好的文件夹放入备份——确定——退出,这一步必须要做,切记。

三、建立新年度帐,用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2011年,也就是当前帐套的最后一个年度),点年度帐——建立——确定——明细方式——建立成功后,退出。

四、结转工资模块,用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2012年,也就是当前帐套新建立的年度),——年度帐——结转上年数据——工资管理,结转成功后,退出

五、结账,同第一步,在做好第一步中其他模块都结账的前提下,结总账。

六、用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2012年,结转年度数据,结转同第四步,结转除工资管理以外的其他模块,先结业务通,然后结核算,再结固定资产,最后结总账。

八:用友T6结账实操流程

用友T6月末结账实操流程

财务系统

1、总账:

【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。

财务会计→总账→凭证→记账。

2、固定资产:

【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账

供应链系统

3、销售管理:

【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。

4、库存管理:

【审核单据】入库、出库、略。

【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。

【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。

5、存货核算:

【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。

【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账

6、总账结账:

【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账

财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。

九:用友中,每年结完帐后,如何建立下一年的账套?

2011结账;

帐套主管 登录 系统管理 帐套 2011,

点 年度帐--新增。

注销

帐套主管 登录 系统管理 帐套 2012;

年度帐--结转上年数据 - 总账数据结转、、、、、

完成。

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