一:开具红字增值税专用发票信息表编号怎么获取
在金税开票系统填写开红字发票信息表,然后上传,待税局审核通过后,将这个信息表下载下来,里面就有编号了。
二:新的开票系统开具红字发票时,没有跳出来信息表编号
红字增值税专用发票开具详细操作说明(航信版)
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1、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”,显示选择界面
2、选择界面如图所示
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3、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作
(1)选择开具信息表的原因,必须输入发票代码与发票号码,然后点击“下一步”;
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(2)系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”;
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(3)进入信息表填具界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。
注意点:
(1)此时如果需对商品信息进行修改,则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额,否则系统不允许继续开具此信息表。
(2)“打印”按钮等于保存功能,如不点击,系统无法保存。
(3)对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时,系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中,不再显示折扣行信息。
4、红字增值税专用发票信息表上传
(1)点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。
(2)在查询界面,对已开具的信息表进行上传操作,提交税局审核。
(3)审核后变为“审核通过”,且显示信息表编号可供开具红字专用发票。(必须确保网络连通)
4、红字增值税专用发票开具
(1) 点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”,显示发票号码确认界面,确认无误,请点击“确认”;
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(2) 进入发票开具界面,请点击“红字”按钮,下拉菜单共有三种选择;
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1、选择“直接开具”,请依次输入信息表编号、发票代码和发票号码;
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2、选择“导入红字发票信息表”,选择红字信息表文件,一般为XML后缀的文件
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3、选择“导入网络下载红字发票信息表”,显示信息表选择界面,请点击“下载”,在选择需要开具的红字发票信息表,再点击“选择”。
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(3) 然后就与正常发票开具一致,点击“打印”
三:购买方红字发票信息表编号怎么获取
专用发票红字发票开票流程
一、购方申请流程
1.进入开票软件后,点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”,如下图
2.点击“购买方申请---已抵扣---确定”,如下图
3.进入信息表填开界面,将销方企业信息、商品信息(数量、金额为负数,单价为正数;右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税)录入完整,点击右上角“打印”。如下图
4.选择“不打印”,如下图
5.弹开界面点击“取消”(如果还有多张发票需要填开,可以点击‘确定’),如下图
6.再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”,如下图
7.进入界面后,选中已开具信息表,点击“上传”(可多选),点“确认”,如下图
8.待信息表描述变为“审核通过”,信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。
四:税控发票开票软件开具红字发票信息表的流程是怎样的
答:税务端新增销方/购方申请红字发票信息表网络上传和下载接口,企业在开票软件中点击“发票管理\红字发票信息表\红字增值税专用发票信息表填开”,选择购买方申请或销售方申请开具红字发票信息表,点“打印”保存并打印信息表。点击“发票管理\红字发票信息表\红字增值税专用发票信息表查询导出”,可点击“导出”到文件或“上传”提交税局审核,经税务审核通过后,自动生成信息表编号,企业可以通过点击“下载”按钮获取信息表来开具红字发票。
五:红字发票通知单编码是12位,
红字增值税专用发票开具详细操作说明(航信版) 查看大图 1、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”,显示选择界面 2、选择界面如图所示 查看大图 3、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作 (1)选择开具信息表的原因,必须输入发票代码与发票号码,然后点击“下一步”; 查看大图 (2)系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”; 查看大图 (3)进入信息表填具界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。 注意点: (1)此时如果需对商品信息进行修改,则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额,否则系统不允许继续开具此信息表。 (2)“打印”按钮等于保存功能,如不点击,系统无法保存。 (3)对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时,系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中,不再显示折扣行信息。 4、红字增值税专用发票信息表上传 (1)点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。 (2)在查询界面,对已开具的信息表进行上传操作,提交税局审核。 (3)审核后变为“审核通过”,且显示信息表编号可供开具红字专用发票。(必须确保网络连通) 4、红字增值税专用发票开具 (1) 点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”,显示发票号码确认界面,确认无误,请点击“确认”; 查看大图 (2) 进入发票开具界面,请点击“红字”按钮,下拉菜单共有三种选择; 查看大图 1、选择“直接开具”,请依次输入信息表编号、发票代码和发票号码; 查看大图 2、选择“导入红字发票信息表”,选择红字信息表文件,一般为XML后缀的文件 查看大图 3、选择“导入网络下载红字发票信息表”,显示信息表选择界面,请点击“下载”,在选择需要开具的红字发票信息表,再点击“选择”。 查看大图 (3) 然后就与正常发票开具一致,点击“打印”
六:销售方收到红字发票的信息表编号怎么开具红字发票
打开开票的填开界面,点最上面"红字",然后选"直接开具"根据提示录入信息表编号填开就可以
七:购买方填开红字发票信息表应该怎么填
1.点‘发票管理’,再点‘信息表’,点‘红字增值税专用发票信息表填开’
2.弹出红字发票信息表信息选择界面
3.购方申请有两种情况
当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。
当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。
【手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息】
4.点击“发票管理-红字发票信息表”菜单项
5.点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单,选中开具的红字发票信息表,点击上传
6.上传成功后会显示审核通过,并生成信息表编号
7.进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“直接开具”,将信息表编号直接输入后点“确定”,核实信息无误后方可打印
八:8月1日开始新的红冲发票怎么操作,信息表编号是什么
红字增值税专用发票开具详细操作说明(航信版)
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1、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”,显示选择界面
2、选择界面如图所示
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3、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作
(1)选择开具信息表的原因,必须输入发票代码与发票号码,然后点击“下一步”;
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(2)系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”;
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(3)进入信息表填具界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。
注意点:
(1)此时如果需对商品信息进行修改,则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额,否则系统不允许继续开具此信息表。
(2)“打印”按钮等于保存功能,如不点击,系统无法保存。
(3)对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时,系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中,不再显示折扣行信息。
4、红字增值税专用发票信息表上传
(1)点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。
(2)在查询界面,对已开具的信息表进行上传操作,提交税局审核。
(3)审核后变为“审核通过”,且显示信息表编号可供开具红字专用发票。(必须确保网络连通)
4、红字增值税专用发票开具
(1) 点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”,显示发票号码确认界面,确认无误,请点击“确认”;
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(2) 进入发票开具界面,请点击“红字”按钮,下拉菜单共有三种选择;
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1、选择“直接开具”,请依次输入信息表编号、发票代码和发票号码;
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2、选择“导入红字发票信息表”,选择红字信息表文件,一般为XML后缀的文件
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3、选择“导入网络下载红字发票信息表”,显示信息表选择界面,请点击“下载”,在选择需要开具的红字发票信息表,再点击“选择”。
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(3) 然后就与正常发票开具一致,点击“打印”
九:开具红字发票信息表编号是什么意思
这是购买方生成的信息表编号,有了这个编号销售方才能开具红字发票.
十:红字发票信息表编号购货方和销售方的一样吗
1.如果购方已经把发票认证抵扣了,那就由购买方申请红字发票信息表,申请好之后将红字发票信息表编号交给销售方开具负数发票。
2.如果购方未认证抵扣发票,则把发票退还给销售方企业,由销售方自行开具红字发票信息表,待申请完成后自行开具负数发票即可。
3.以上均是增值税专用发票购销方申请方式,如果是增值税普通发票则只需把发票退还给销售方由销售方直接开具负数发票即可。