一:用友U8系统,年底怎么结账
如果只用了一个总账系统,年末结账就容易多了。
方法是:
1、12月31日按平时进行月结的方法进行月末结账;
2、也是以12月31日这个日期,以账套主管的身份登录系统管理,创建下一年度的年度账(在登录系统管理时,请选择要进行年结的账套);
3、把系统日期更改到新年度的1月1日,同样以账套主管的身份登录(并选择要结转的账套号)至系统管理,在年度账的菜单下有个结转上年度账,之后按提示操作就行了……。
至于备份,可分两种:一是整个账套备份,一个是年度账的备份。
整个账套备份是由系统管理员(admin)执行,登矗到系统管理后,账套菜单下有个输入,就是账套备份的意思,你按提示操作就行了。
而年度账的备份是由账套主管的身份执行的,除了在登录时要选择备份的账套,其他的操作与整个账套备份的操作大致相同的。
二:用友T6结账实操流程
用友T6月末结账实操流程
财务系统
1、总账:
【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产:
【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账
供应链系统
3、销售管理:
【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理:
【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算:
【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账
6、总账结账:
【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账
财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。
三:用友软件月末结账,怎么取消结账
(一)如何取消月末结账
在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6,取消结账必须由账套主管完成。
操作:在月末结账的状态处,点击到"取消结账的月份"处,按CTRL+SHIFT+F6,会弹出口令的确认,由于"王处长"的口令是空的,点击"确定"。取消结账以后,点击"填置凭证"就可以完成。
四:用友财务软件t3结账顺序
填制凭证->主管、出纳签字(非必须) ->审核凭证鼎>记帐->损益结转 ->损益结转凭证记帐->结账->出报表->打印凭证、帐簿
五:如何在用友软件上看上个月有没有结账
总账,期末,月末结账,看下最后一个Y,在哪个期间就行。
六:在用友软件中,工资系统月末怎么结账啊 ?有谁能教我具体哪几个步骤
1.录入本月工资变动 2.工资计提 3.工资月末结账
七:用友应付系统,应收系统怎么结帐?
楼上说的是结算,我理解他是咨询结账的问题。如果我理解正确的话:应收应付模块是不需要单独结账的,只有固定资产模块是需要单独结账的,其他的模块都是在总账系统里统一结账的,只鼎你的总账系统结账成功就OK了,因为在结账过程中其他模块没有结账(特指固定资产模块)系统是不运行结账的并且会提示你那些没有结账。
八:用友出纳通如何年度结账
12月份月末处理执行完了就结完了。和平常月份结账一样。
如果是结转到下年的话,首先通过“系统管理”用帐套主管的名字注册,选择使用的帐套,和会计年度2010年,通过“年度帐”下拉菜单中的“建立”来完成2011年的年度帐建立。
完成后,重新通过“系统管理”用帐套主管的名字注册,选择使用的帐套,和会计年度2011年(新年度),通过“年度帐”下拉菜单中的“结转上年数据”功能将2010年的期末数据结转恭2011年即可。
九:用友反结账怎么做
点开总账 在最下面有个期末 点开期末有个结账 之后把你要反结账的月份点上 按ctrl+shift+F6 就行 会出来一个管理员口令 那个没有默认的点确认就行 就能反结账了